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谈球吧北海市统计局 2022年度部门决算(一)承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查谈球吧体育,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各市国民经济核算工作。
(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计数据,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
(九)依法审批(备案)各部门、各县(区)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(十)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县、乡镇统计信息化系统建设。
(十一)会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家、自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。
北海市统计部门包括所属3个单位:北海市统计局(行政单位)、北海市统计数据管理中心(事业单位)、北海市统计普查中心(参照公务员管理事业单位)。
北海市统计局机关下设6个科室,分别是办公室,核算综合科,工业能源科,贸易与服务业科,农村与人口科技科,统计执法监督局。
(一)本部门2022年度总收入814.74万元,其中本年收入756.70万元,较2021年度决算数减少111.00万元,下降12.79%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入737.4万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少66.63万元,下降8.29%,主要原因是减少第七次全国人口普查、统计业务等专项经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平,主要原因是北海市统计局没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平,主要原因是北海市统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平,主要原因是北海市统计局没有事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平,主要原因是北海市统计局没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数减少44.37万元,下降69.69%,主要原因是减少了统计业务等费用。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平,主要原因是北海市统计局没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余58.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少20.8万元,下降26.38%,主要原因是减少统计业务经费及上缴盘活财政存量资金。
(二)本部门2022年度总支出814.74万元,其中本年支出731.57万元,较2021年度决算数减少90.06元,下降10.96%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)650.76万元:主要用于统计信息事务、其他党事务支出。统计信息事务包括:行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行、其他统计信息事务支出;其他党事务支出包括:党员活动费用的开支。
较2021年度决算数减少197.14万元,下降23.25%,主要原因是减少统计信息事务中的专项统计业务、其他统计信息事务支出和专项普查活动经费。
2.卫生健康支出(类)26.54元:主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗费。较2021年度决算数减少0.23万元,下降0.86%。主要原因是在职人员退休,从而减少医疗保险支出。
3.住房保障支出(类)41.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2021年度决算数增加1.04万元,增长2.51%。主要原因是住房公积金缴存基数增长,从而住房公积金支出增长。
4.科学技术支出(类)11.80万元:主要用于统计网络安全维护、统计网络专线%。主要原因是减少统计信息事务中其他统计信息事务支出,将该专项资金增加到科学技术支出中。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数持平,主要原因是北海市统计局没有事业单位提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加4.33万元,增长5.49%,主要原因是因受疫情影响,2022年底原开展的统计相关工作推迟到2023年初,该部分专项资金结转和结余。
北海市统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出692.50万元,较2021年度决算数减少118.99万元,下降14.66%。其中:基本支出637.55万元,项目支出54.95万元。
北海市统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.50万元,支出决算为692.50万元,完成年初预算的127.18%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为455.56万元,支出决算为611.7万元,完成年初预算的134.30%。预决算差异主要用于调整人员经费。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为33.96万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的78.15%。预决算差异主要用于在职人员减少,减少医疗保险费用支出。
(三)住房保障支出(类)年初预算为55.08万元,支出决算为42.47万元,完成年初预算的77.11%。预决算差异主要用于在职人员减少,减少住房公积金费用支出。
(四)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要用于调整增加科学技术支出项目经费。
(一)工资福利支出532.97万元,完成年初预算的128.34%。预决算差异主要用于工资、奖励性补贴、绩效工资增量等人员经费调整。
(二)商品和服务支出54.21万元,完成年初预算的97.80%。预决算差异主要是培训费、接待费、福利费等剩余零星费用未开支。
(三)对个人和家庭的补助50.37万元,完成年初预算的211.73%。预决算差异主要用于追加抚恤金。
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元,完成年初预算的18.03%,比上年减少1.03万元,下降了61.68%,主要原因是减少第七次全国人口普查接待工作。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.64万元。
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0,比上年持平,原因是北海市统计局无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算为0,比上年持平,原因是北海市统计局无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费支出0.64万元,完成年初预算的18.03%,比上年减少1.03万元,下降了61.68%,原因是减少第七次全国人口普查接待工作。国内公务接待批次8次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
1.一般公共预算初公务接待费支出0.64万元,完成年初预算的18.03%,比上年减少1.03万元,下降了61.68%,原因是减少第七次全国人口普查接待工作。国内公务接待批次8次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
本部门2022年度机关运行经费支出44.53万元,比年初预算数减少7.57万元,降低14.53%,比上年决算数减少9.71万元,降低17.90%。主要原因是:在职人员退休减少,从而减少定额公用经费。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目6个,共涉及资金149.48万元(其中:95.33万元为转移支付经费),占一般公共预算项目支出总额的270.29%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,主要原因是本部门无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,主要原因是本部门无国有资本经营预算项目。
组织对1个部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出728.22万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价等级为二等。
我部门根据年初设定的绩效目标,决算项目中自评评定为二等分别有5个。项目绩效目标完成情况:一是产出数量谈球吧体育、质量、时效指标达到预期目标;二是经济效益、可持续影响指标达到预期目标。发现的主要问题及原因:一是支出进度未能达到100%;二是本部门还需提高社会公众对统计工作的满意度。下一步改进措施:一是提高预算编制科学合理化水平;二是提高预算绩效管理质量。
决算项目中自评评定为四等有1个。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率为0,二是项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因是由于项目预算经费未拨付,因此项目停滞,没有有效进展。
3.三区协统员聘用经费(转移支付),该项目预算执行率100%,财政拨款预算调整率96.97%,自评得分84分。
5.市县乡联网维护及网络安全维护,该项目预算执行率78.64%,财政拨款预算调整率0,自评得分89分。
6.政府大数据应用统计业务平台项目“包含统计业务数据处理”,该项目预算执行率0%,财政拨款预算调整率0,自评得分0分谈球吧体育。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。